贵港提供企业年度内部审计报告费用多少钱
贵港,港南2023-10-23 10:41:01
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公司名称:北京凯亚国嘉资产评估事务所(普通合伙)
具体地点:北京丰台宋家庄扑满山写字楼2号楼19层
微信号:13910538817
联系人:刘经理
【北京凯亚国嘉资产评估事务所】致力于一站式企业综合服务平台,企业评估、验资、审计、公司注册等业务。适用于全国资产评估,审计报告服务;
【公司主营业务】
审计业务范围包括:
1. 内外资企业年度报表审计
2. 企业合并、分立、改制、重组审计
3. 清算审计,企业内部审计,离任审计
4. 企业所得税汇算清缴审计
5. 企业弥补亏损审核
6. 财产损失鉴定审计
7. 其他持特殊目的的审计(高新、研发费用补贴等)
8. 验资、资产到位专题报告
内部审计的主要内容是什么?
内部审计的内容是一个不断发展变化的范畴。现代内部审计的内容主要可分为以财务活动为对象的内部财务审计和以经营管理活动为对象的经济效益审计两大类。但在具体实施审计时,二者又是互相联系、交叉、渗透的。内部审计人员正是通过对这两部分内容的联系审计来促审计工作目标的实现的。一般地,内部审计工作的内容包括以下几部分。
一、财政财务收支审计
同外部审计相比,内部审计实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益审计。由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,内部审计的重点也各不相同。对有国家财政资金介入的部门、单位,不仅要审查其自身财务状况,还须重点检查财政资金的使用渠道和使用方向。
1.行政单位的内部财政财务收支审计,重点是各级国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关、各党派、社会团体及其在境外的派出机构的行政经费、罚没收入和行政性收费的真实、合法和效益性。
2.事业单位的内部财政财务收支审计,重点是各项事业经费收支的真实、合法和效益性,包括用于科学、教育、文化、卫生、广播影视、地震、体育、民政、外交及农业、工业、交通、邮电通讯、商业贸易、工商行政、商品检验等各项事业发展的经费。这里,既包括财政预算拨款的审查,也包括财政预算外安排的各项资金、事业周转金和事业性收费的审查。
3.企业单位(包括金融企业)的内部财政财务收支审计,重点是其资产、负债和损益的真实、合法和效益性。审查的主要内容:企业制定的各项制度是否符合国家有关法律法规的要求;企业一定时期内拥有的资产、承担的债务、经营成果及其分配情况的真实、合法性;企业占有的国有资产的安全、完整和保值增值情况。
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